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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
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    <entePubblicatore>Comune di Cerreto Grue (AL)</entePubblicatore>
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      <oggetto>FATTURA N. 3699 DEL 18/12/2014 PER LA FORNITURA DI SALE PER  ANTIGHIACCIO. STAGIONE INVERNALE 2014/2015.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 12 DEL 13/11/2014 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI  RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 81/2014 DEL 24/10/2014 RELATIVA ALLA PRO- GETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO</oggetto>
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      <oggetto>FATTURE N. 51499959802 E N.51400059803 DEL 14/11/2014 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  VASCHE ACCUMULO IN</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N.  2137240  DEL 21/10/2014 PER LA FORNITURA SERIE REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2015.</oggetto>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SFALCIO CON MEZZI MECCANICI DEI FOSSI,BANCHINE, E SPONDE DELLE STRADE COMUNALI.</oggetto>
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      <oggetto>PRELIEVO ED ANALISI CAMPIONI VASCHE IMHOFF. NUMERO QUATTRO CAMPIONI SITUATE NEL TERRITORIO COM.LE.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 140.810 DEL 6/11/2014 PER LA FORNITURA PROGRAMMA NUOVA FINANZIARIA.NOC.D.LGS.118/2011.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 310/2014 DEL 01/10/2014 PER ELABORAZIONI CON PROCEDURE AUTOMATICHE CONTABILITA' PERSONALE</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 230/2014 DEL 01/10/2014 PER ANALISI EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2014.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 20143797/C DEL 30/09/2014 E N. 20144291/C DEL 31/10/2014 PER LA FORNITURA DI  BENZINA  ALLE</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 20143798/C DEL 30/09/2014 EURO 149,99 E FATTURA N.  20144292/C DEL 31/10/2014 EURO 199,99 PER LA</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 14/2014 DEL 31/10/2014 PER LA  FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI POMPE DOSATRICI VASCHE DI ACCUMULO</oggetto>
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      <oggetto>CUSTODIA E MANTENIMENTO CANE  RANDAGIO OSPITATO PRESSO IL CANILE DI TORTONA. PERIODO LUGLIO 2014 - SETTEMBRE 2014.</oggetto>
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      <oggetto>RIPSRTIZIONE SPESE CONSORZIO SEGRETERIA COMUNALE. PERIODO LUGLIO-AGOSTO-13 MENSILITA' 2014.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 16/2014 DEL 6/10/2014 E N. 17/2014 DEL 4/11/2014, PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE</oggetto>
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      <oggetto>FATTURE PERIODO SETTEMBRE 2014. N.51400054077-54079-54080 DEL 13/10/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SORGENTE ACQUED.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURE PERIODO SETTEMBRE 2014. N.51400054076,54078,54081, 54082 DEL 13/10/2014.(€13,31-131,86-41,49-54,55-11,47.).</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 51400057198 DEL 17/10/2014 PERIODO SETTEMBRE 2014 UFFICI COMUNALI.  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 51400049014 DEL 22/9/2014 PERIODO AGOSTO 2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  UFFICI COMUNALI.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI. PERIODO  OTTOBRE.FATTURA N. 1430056097-1430056094 -€571,36</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 2540756991 DEL 7/10/2014 PER LA FORNITURA CONSUMO FORFETTARIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.PERIODO SETTEMBRE 2014.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 317 DEL 22/09/2014 PER SERVIZIO IGIENE URBANA SETTEMBRE.EURO:3.051,96 . FATTURA N.361 DEL 21/10/2014,</oggetto>
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      <oggetto>RIMBORSO IMU.VARIAZIONE RENDITA CATASTALE RETROATTIVA DA € 591,60 AD € 408,00. EREDI DI GATTI ELIDE.</oggetto>
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      <oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE  IN SCADENZA  INCENDIO, INFORTUNI, ELETTRONICA. N. 99216213-67991534-99216224-99213914.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO. N.38767 DEL 6/8/2014 € 9,74-N.41068 € 23,12-N.41069 € 93,84-</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 457 DEL  30/07/2014 PER LA FORNITURA DI DECESPU- GLIATORE CON ANNESSO ACCESSORIO, FORNITURA DI OLIO E</oggetto>
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      <oggetto>FATURA N. 1056/2014 DEL 29/7/2014 PER LA FORNITURA DI ACQUA IN CASO DI NECESSITA' NEL PRIMO SEMESTRE 2014.  MC. 3972.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N.  10/2014 DEL 4/8/2014 PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO MEDICO. PERIODO LUGLIO 2014.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA ENEL SOLE PERIODO LUGLIO 2014. N. 1430036747 € 69,30 N.1430036748 DEL 31/7/2014, € 542,30.GESTIONE IMPIANTI</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 2014-2418/C DEL 30/06/2014 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS NEL PERIODO GIUGNO 2014.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N.  42/2014 DEL  8/7/2014 PER LA RIPARAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL MOTOCARRO</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N.  177  DEL 31/03/2014 PER  STESURA ED INVIO TELEMATICO  MODELLO 770 RELATIVO ALL'ANNO 2013.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 131/2014 DEL 3/4/2014 ELABORAZIONE PROCEDURA AUTOMATICA BUSTE PAGA. 1° TRIMESTRE 2014.FATTURA N. 228</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 149/2014 DEL 01/07/2014 RELATIVA  ANALISI ACQUE RETE IDRICA COMUNALE NEL  PERIODO 2° TRIMESTRE 2014.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 268/2014 DEL  14/4/2014  PER RINNOVO CANONE ANNUALE CONTRATTO PROGRAMMA TRIBUTI. AGGIORNAMENTI</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 204 DEL 01/07/2014 GSTIONE IGIENE URBANA DEL MESE DI GIUGNO 2014.</oggetto>
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      <oggetto>RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVA AL CONSORZIO DI SEGRETERIA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2014. (TOTALE SPESE  € 47.397,96).</oggetto>
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      <oggetto>QUOTA CONSORTILE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. ANNO 2014. ACCONTO PARI AL 50 PER CENTO.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURE ENEL SOLE  PERIODO GIUGNO 2014, € 69,30 MANUTENZIONE IMPIANTI PROPRIETA' COMUNALE. €  561,22  GESTIONE IMPIANTI</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 8/2014 DEL 01/07/2014 PER PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO MEDICO. PERIODO GIUGNO 2014.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 6/2014 DEL 5/5/2014 IMPORTO EURO  252,03 - FATTURA N. 7/2014 DEL 3/6/2014 IMPORT EURO  252,03.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 51400028908 DEL 23/06/2014, PERIODO DI FORNITURA MAGGIO 2014.  FORNITURA  ENERGIA ELETTRICA  ALLA SORGENTE</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 51400026330 DEL 6/6/2014 PER VASCHE ACCUMULO. N.51400026333 DEL 6/6/2014 ELETTROPOMPA.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURE N. 51400026329-51400026330-51400026331-51400026332 51400026333 DEL 6/6/2014,PERIODO MAGGIO 2014,FORNIT. ENERGIA</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N.51400024244 DEL 6/6/2014 PERIODO MAGGIO 2014 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO COMUNALE.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA  ELETTRICA NEL PERIODO MAGGIO 2014. CONSUMO FORFETTARIO. ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N.  133/2014 IN DATA 07/06/2014 PER ANALISI STRAORDINARIE  ALLA RETE IDRICA COMUNALE.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 2014-1948/C DEL 31/5/2014 PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA  N.2014-2135/C DEL 31/5/2014, PER LA FORNITURA  DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N.  05/14BIS DEL 31/5/2014 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA ED IMPIANTI.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N.  05/14BIS DEL 31/5/2014 PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DEMANIALI COMUNALI. (ACCONTO).</oggetto>
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      <oggetto>SCADENZA POLIZZA ASSICURATIVA  N. 99205621 - RAMO INCENDIO. (SCADENZA 30/04/2014).</oggetto>
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      <oggetto>BOLLETTA  TELECOM PERIODO  MARZO-APRILE 2014. FATTURA N. 8A00510044  DEL 09/05/2014.</oggetto>
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      <oggetto>QUOTA PARTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO RELATIVO ALL'ANNO 2013. SERV.POL. LOC E PROT. CIVILE:2.462,00-</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 1430022538 DEL 30/4/2014 € 555,58 GESTIONE IMPIANTI PROPRIETA' ENEL SOLE. FATTURA N. 1430022537 DEL</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 51400018565 DEL 7/5/2014 € 7,61 PESO PUBBLICO. FATTURA N. 51400018801 DEL 9/5/2014 € 195,14 MAGAZZINI</oggetto>
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      <oggetto>FATTURE N. 51400018561 DEL 7/5/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA, EURO 13,94  E N.  51400018563</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 119 DEL 22/4/2014 PER GESTIONE IGIENE URBANA PERIODO APRILE 2014. RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURE ENEL SOLE PERIODO MARZO 2014. GESTIONE IMPIANTI ILLUM.PUBL.PROPRIETA' ENEL SOLE EURO 555,58. GESTIONE</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 4/2014 DEL 01/04/2014 PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO MEDICO. PERIODO MARZO 2014.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 140.076 DEL 6/3/2014. SVOLGIMENTO OPERAZIONI INFORMATICHE PER  PORTALE</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N.  5696-5697-57003902  DEL 11/3/2014 E DEL  21/2/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 361 DEL 5/3/2014  PER LA FORNITURA DI TONER E CAR TUCCIA  PER  LA STAMPANTE E LA FOTOCOPIATRICE.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 160/2014 DEL 30/1/2014 PER LA FORNITURA DI ACQUA IN CARENZA DELLA SORGENTE IN LOCALITA' PIAGGIO.SECONDO SEMES</oggetto>
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      <oggetto>FATURA N. 33/C DEL 31/1/2014 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS. PERIODO GENNAIO 2014.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N.  2/2014 IN DATA  3/2/2014 PULIZIA UFFICI COMUNALI ED AMBULATORIO MEDICO. PERIODO GENNAIO 2014.</oggetto>
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      <oggetto>RIPARTIZIONE SPESE RELATIVE AL CONSORZIO DI SEGRETERIA. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2013. PERCENTUALE 11%.</oggetto>
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