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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2020-03-24</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Cerreto Grue (AL)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-03-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
    <urlFile>https://comune.cerretogrue.al.it/it-it/xml/legge190/2016</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>PREMIO ASSICURATIVO INFORTUNI R.C.T. POLIZZA N.  722578802 - SCADENZA  09/10/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO FATTURA FORNITURA  GAS DA RISCALDAMENTO.UFFICI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2016. CIG N. X9C11B406A.</oggetto>
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      <oggetto>QUOTA PER ACQUISTO QUOTE DI CAPITALE SOCIALE A SEGUITO DI RECESSO DEL SOCIO PRIVATO.</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURE FORNITURA LUCE CONTATORI COMUNE. MAGAZZINI COMUNALI-UFFICI COMUNALI-CAMPO SPORTIVO.</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI LUCE MAGAZZINI-PESO PUBBLICO-UFFICI COMUNALI.</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA GESTIONE  IGIENE  URBANA. PERIODO  OTTOBRE 2016.</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI AL PORTALE TESORO IMMOBILI E PARTECIPAZIONI.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA ELABORAZIONE 770/2015 ED INOLTRO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGHE. TERZO TRIMESTRE 2016.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>203.13</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURE ENEL SOLE MANUTENZIONE POLI E SOSTEGNI. PERIODI  LUGLIO-AGOSTO.</oggetto>
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          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL  SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica</ragioneSociale>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER SERVIZIO D.LGS. N. 81 E S.M.I. RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
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          <ragioneSociale>STUDIO PROFESSIONALE TECHNO SERVICE DI GRAMEGNA GEOM.STEFANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>GRMSFN79B13M109F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PROFESSIONALE TECHNO SERVICE DI GRAMEGNA GEOM.STEFANO</ragioneSociale>
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      <oggetto>SALDO FATTURA  PRESTAZIONI COLLABORAZIONI ED INVIO TELEMATICO DENUNCIA IVA 2015.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CANIGGIA E C. -  SAS - STP</ragioneSociale>
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      <oggetto>SALDO FATTURA  RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2016. INCARICO QUALE TECNICO COMUNALE.</oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRARI ANDREA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1141.92</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 6/2015  IN DATA 11/12/2015. INCARICO SECONDO SEMESTRE 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRARI ANDREA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FRRNDR73R29L304X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI ANDREA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>493.53</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>493.53</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  PERIODO  AGOSTO 2016, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1557.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS. PERIODO SETTEMBRE 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>FATTURA N. E-217 DEL 30/09/2016 FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>77.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO.PERIODO SETTEMBRE 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9.01</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  GESTIONE IGIENE URBANA -PERIODO SETTEMBRE 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02104100066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02104100066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2519.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2519.60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTO DI CREDITO - SPESE POSTALI. PERIODO MAGGIO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE-AF GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI FILIALE DI ALESSANDRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE-AF GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI FILIALE DI ALESSANDRIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.83</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATURA PER LA FORNITURA NUOVO PROGRAMMA MS OFFICE 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02004020067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETGURU SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02004020067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETGURU SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE PER LA FORNITURA DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>ZLSRLD41B07B179W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZELASCHI ROMUALDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZLSRLD41B07B179W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZELASCHI ROMUALDO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE PER LA  FORNITURA DI  TONER CARTUCCE PER LA STAMPANTE HP LASERJET 2430.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTRRT58L04L304A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO  COPIA DI MUTTI  ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTRRT58L04L304A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO  COPIA DI MUTTI  ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>103.28</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCADENZE POLIZZE ASSICURATIVE. PROGRAMMI SOFTWARE. RCT-INCENDIO- ELETTRONICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104230321</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE  ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104230321</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE  ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1036.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1036.89</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA  SERVIZIO SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2015/2016.  FERMO MACCHIONA PER TRATTORE E PER SPARGISALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FVAMCL57E24L304A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA INDIVIDUALE FAVA MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FVAMCL57E24L304A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA INDIVIDUALE FAVA MARCELLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1975.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XD616FEE86</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO  AGOSTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X0316FEE85</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto />
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>45.08</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI PERIODO  LUGLIO 2016.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA  PER LA  FORNITURA DI  CARBURANTE AUTOMEZZI. PERIODO GIUGNO 2016.  CIG  XD616FEE86.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI. PERIODO MAGGIO 2016.</oggetto>
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      <oggetto>GESTIONE IGIENE URBANA - RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI. PERIODO  AGOSTO 2016.</oggetto>
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      <oggetto>GESTIONE IGIENE URBANA - PERIODO  LUGLIO 2016. CIG XB916FEE8D.</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA GASA DA RISCALDAMENTO-PERIODO AGOSTO 2016. UFFICI COMUNALI. CIG X9C11B406A.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA  FORNITURA GAS.  QUOTE FISSE- ONERI-ADDIZIONALI. PERIODO LUGLIO 2016.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>175.14</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO  LUGLIO 2016. ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG N. X9C11B406A.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO  GIUGNO 2016. ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONCENTRICO E FRAZIONI.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1127.58</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E FORNITURA GESTIONE  RETE IDRICA. MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>494.66</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ACQUA  IN SUPPORTO ALLA SORGENTE   ACQUEDOTTO COMUNALE. PERIODO SECONDO SEMESTRE 2015.</oggetto>
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          <ragioneSociale>GESTIONE ACQUA - SPA -</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>436.49</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>436.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X7415A19E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ACQUA  QUALE SUPPORTO ALLA SORGENTE  DELLO ACQUEDOTTO COMUNALE IN MOMENTI DI SICCITA'.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESTIONE ACQUA - SPA -</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SCAVI INTERVENTI SU RETE IDRICA COMUNALE. FATTURA N. 11/01 DEL 13/12/2015.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ROLANDI GIORGIO DITTA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROLANDI GIORGIO DITTA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02367920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNITA' GAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA GESTIONE ED ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGHE. PERIODO  PRIMO-SECONDO TRIMESTRE 2016.</oggetto>
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          <ragioneSociale>SEECO ITALIA SRL - SERVIZI E CONSULENZE -</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09742330153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEECO ITALIA SRL - SERVIZI E CONSULENZE -</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA  CANONE E MANUTENZIONE INDIRIZZO E CASELLA DI POSTA ELETTORNICA. CERRETO.GRUE@TOR.IT.</oggetto>
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          <ragioneSociale>NET&amp;COM-INTERNET COMUNICATION SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01972050064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET&amp;COM-INTERNET COMUNICATION SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA  PER REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE. SOSTITUZIONE BATTERIA-OLIO-ACCESSORI E COLLAUDO.</oggetto>
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          <ragioneSociale>2 M S.N.C. DI A. MARAZZI E A. MISCHIATTI OFFICINA  MECCANICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01266140068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2 M S.N.C. DI A. MARAZZI E A. MISCHIATTI OFFICINA  MECCANICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>484.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>FATTURA FORNITURA BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DEMANIO COMUNALE.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TONCINI PIERA ANGELA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TNCPNG57H45D910X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONCINI PIERA ANGELA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>113.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURE PER  FORNITURA  BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZLSRLD41B07B179W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZELASCHI ROMUALDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>128.64</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA TOSAERBA A SCOPPIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ED AREE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA  BAIARDI SAS DI  BERNARDELLI  FAUSTO &amp;  C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392170062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  BAIARDI SAS DI  BERNARDELLI  FAUSTO &amp;  C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1310.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>FATTURA PER FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO. PERIODO GIUGNO 2016.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>FATTURE VARIE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  UFFICI COMUNALI, MAGAZZINI,PESO PUBBLICO, VIDEOSORVEGLIANZA.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488490012</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURE VARIE PER LA GESTIONE  ACQUEDOTTO COMUNALE. SORGENTE-VASCHE ACCUMULO-ELETTROPOMPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488490012</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2011.07</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI-PESO PUBBLICO-VIDEOSORVEGLIANZA.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00488490012</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>236.63</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>FATTURE PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI UFFICI COMUNALI-VIDEOSORVEGLIANZA.AREA VERDE-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488490012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEG-AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488490012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEG-AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>396.93</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  ELETTROPOMPA, SORGENTE ACQUEDOTTO, VASCHE ACCUMULO IN FRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AEG-AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488490012</codiceFiscale>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  CONTATORI UFFICI COMUNALI-MAGAZZINI-PESO PUBBLICO-APPARATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AEG-AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488490012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEG-AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATTURA FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO  MAGGIO 2016. ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA  ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURE PER MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO MAGGIO - GIUGNO.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURE FORNITURA GASOLIO PULMINO SCUOLABUS.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>139.34</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURA  SERVIZIO IGIENE URBANA. PERIODO  MAGGIO - GIUGNO 2016.</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5039.20</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI-PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02104100066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATTURA PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE  CON PIATTAFORMA AREA.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHSMSM60D06L304U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO ENERGIA DI CHIESA MASSIMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>FATTURA RELATIVA AL PRIMO SAL LAVORI DI PULIZIA E RISAGOMATURA TORRENTE GRUE. DANNI ALLUVIONALI.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DITTA  COS.MO. - S.R.L. -</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01234400065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  COS.MO. - S.R.L. -</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10777.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURE MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO  MARZO - APRILE 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL  SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENEL  SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>911.43</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO FEBBRAIO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL  SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL  SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>56.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>56.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURE MANUTENZIONE PALI   E SOSTEGNI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL  SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05999811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL  SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATTURA PERIODO  TERZO BIMESTRE 2016. TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA  PERIODO  SECONDO BIMESTRE 2016. LINEE TELEFONI9CHE UFFICI COMUNALI.</oggetto>
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      <oggetto>PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INCENDIO RISCHI CIVILI. POLIZZA N. 99205621.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE  ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATTURA N. 004700554970 DEL 7/05/2016 FORNITURA GAS METANO DA  RISCALDAMENTO - PERIODO APRILE 2016.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 004700417662 DEL 07/04/2016 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO - PERIODO MARZO 2016.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 004700257141 DEL 06/03/2016 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO. PERIODO FEBBRAIO 2016.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 004700134909 IN DATA 08/02/2016 PER LA FORNITURA GAS METANO RISCALDAMENTO.PERIODO GENNAIO.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N.  004700062709 DEL 16/1/2016 FORNITURA GAS METANO DA RISCALDAMENTO .</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>458.77</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATURA N. 004700449971 DEL 13/4/2016 - PERIODO MARZO 2016.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N.004700299063 DEL 13/3/2016. PERIODO FEBBRAIO 2016.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 004700176069 DEL 14/2/2016 - PERIODO GENNAIO 2016 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>748.60</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>SCADENZA POLIZZA ASSICURATIVA  POLIZZAR.C.A. AUTOMEZZO FIAT STRADA-TARGA DX227BH.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE  ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00104230321</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE  ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>490.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 298 DEL 31/12/2015  PER SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI.GESTIONE CANILE MUNICIPALE.</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' ADIGEST-SRL- AMMINISTRATORE UNICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03756170274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ADIGEST-SRL- AMMINISTRATORE UNICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>639.56</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA  N. 10/01 DEL 13/12/2015  PER LA FORNITURA DI PALI PER STACCIONATA IN AREA VERDE ED AREA PARCHEGGIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROLANDI GIORGIO DITTA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>RLNDTN50B10F518S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLANDI GIORGIO DITTA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>764.26</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>1900-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>1900-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 2/PA DEL 14/1/2016 PER LA FORNITURA  DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.AREA TECNICA,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZELASCHI ROMUALDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZELASCHI ROMUALDO</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 004700056407 DEL 12/1/2016  PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.PERIODO DICEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N.  E-2 DEL 31/1/2016 FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. E-3 DEL 31/1/2016 FORNITURA GASOLIO PER IL  PULMINO SCUOLABUS. PERIODO GENNAIO 2016.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 9 DEL 29/1/2016 PER CANONE MANUTENZIONE ODINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02367920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNITA' GAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02367920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNITA' GAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>