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    <titolo>pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2020-03-24</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Cerreto Grue (AL)</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-03-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI E PACO VERDE. PERIODO  OTTOBRE 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO  OTTOBRE 2017.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA PER ELABORAZIONI C.U. RIFERIMENTO 2016 DEI PROFESSIONISTI-AUTONOMI. INVIO TELEMATICO .</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA  BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI. PERIODO 6^ BIMESTRE 2017.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA GESTIONE IGIENE URBANA. PERIODO NOVEMBRE 2017. (RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. E DIFFERENZIATA).</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2017.UFFICI-MAGAZZINI-PARCO-CAMPO SPORTIVO COMUNALE</oggetto>
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      <oggetto>FATTURE PER LA MANUTENZIONE DI PALI E SOSTEGNI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-PERIODO  OTTOBRE 2017.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>455.71</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURA FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO  UFFICI COMUNALI.PERIODO  OTTOBRE 2017.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PERIODO  SETTEMBRE-OTTOBRE 2017.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA FORNITURA  CARBURANTE(GASOLIO) PER  AUTOMEZZO COMUNALE ED APPARECCHIATURE TECNICHE.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURA FORNITURA GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS. PERIODO OTTOBRE 2017.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA PER ELABORAZIONE DENUNCIA IRAP/2017 RIF.2016. INVIO TELEMATICO ANGENZIA DELLE ENTRATE.</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA PER REDAZIONE 770/2017-RIFERIMENTO 2016 INVIO TELEMATICO AGENZIA DELLE ENTRATE.</oggetto>
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          <ragioneSociale>SEECO ITALIA SRL - SERVIZI E CONSULENZE -</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09742330153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEECO ITALIA SRL - SERVIZI E CONSULENZE -</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA  LAVORI DI RIFACIMENTO FOSSI LATERALI LUNGO LE STRADE COMUNALI E RIFILITURA SCARPATE ED ESPORTAZIONE DI  TERRICCIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGNLSN81M31F965K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOGNI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGNLSN81M31F965K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOGNI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2827.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2827.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA LAVORI A MISURA SISTEMAZIONE SPONDA STRADA PER AVOLASCA E VIA DEL GRUE-SCAVI-RIPRISTINO FRANA-RIFACIMENTO  FOSSI DI  SCOLO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGNLSN81M31F965K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOGNI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGNLSN81M31F965K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOGNI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA PER MANUTENZIONE-CONTROLLO CANONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNITA' GAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02367920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNITA' GAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA   PER  RIMOZIONE TOMBA  RIDUZIONE  RESTI SIGNORA PERNIGOTTI ANGELA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHRMSM64E28L304M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA ONORANZE FUNEBRI CADIROLA GIOVANNI DI GHIROTTO  MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GHRMSM64E28L304M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA ONORANZE FUNEBRI CADIROLA GIOVANNI DI GHIROTTO  MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE FORNITURA  ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI COMUNALI E UFFICI COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO. PERIODO  SETTEMBRE 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE IGIENE URBANA. PERIODO  OTTOBRE 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02104100066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02104100066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2518.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2518.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALI E APPARECCHIATURE  - DECESPLUGLIATORE-MOTOSCOPA-TOSAERBA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA FORNITURA GASOLIO PULMINO SCUOLABUS. PERIODO SETTEMBRE 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA1BD98F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -  PERIODO GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA1BD98F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  AL PESO PUBBLICO, VIDEOSORVEGLIANZA-MAGAZZINI E PARCO-CAMPO SPORTIVO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X9C11B406A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE PER  LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO  AGOSTO  2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1237.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1237.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z191C6A170</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE  TECNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRNDR73R29L304X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRNDR73R29L304X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI ANDREA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z771D58E36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PRESTAZIONI PROFESSIONALI  PER LA COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRNDR73R29L304X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRNDR73R29L304X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.PERIODO LUGLIO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1213.48</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI. PERIODO GIUGNO--SETTEMBRE 2017.GESTIONE IMPIANTI ENELSOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL  SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL  SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1822.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER  SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO LE STRADE COMUNALI. STAGIONE INVERNALE  2016/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA INDIVIDUALE FAVA MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FVAMCL57E24L304A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA INDIVIDUALE FAVA MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE BOLLETTA TELEFONO FISSO UFFICI COMUNALI. PERIODO 4^ E 5^ BIMESTRE 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A. (TORINO)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A. (TORINO)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>349.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE SERVIZIO  ELABORAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIPENDENTE. SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09742330153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEECO ITALIA SRL - SERVIZI E CONSULENZE -</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09742330153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEECO ITALIA SRL - SERVIZI E CONSULENZE -</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>333.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE PER SERVIZIO GIENE URBANA. PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02104100066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02104100066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7554.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7554.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA PER LA FORNITURA DI  VERNICE BIANCA SPARTITRAFFICO PER LA SEGNALETICA STRADALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00489390013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA Segnaletica Stradale S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00489390013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA Segnaletica Stradale S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE-GASOLIO PER IL PULMINO SCUOLABUS. PERIODO GIUGNO 2017. (IVA COMMERCIALE).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.  PERIODO  GIUGNO  - AGOSTO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA  PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-CONTROLLO TECNOLOGICO-CANONE DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02367920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNITA' GAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02367920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNITA' GAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE01FC42A7</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE PER FORNITURA STAMPANTE-TONER - NUOVO SWITCH 16 CONFIGURAZIONE IN RETE - DIRITTI DI INTERVENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971010069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMS  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>555.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X9C11B406A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI. PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11EA8DA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA FORNITURA BATTERIA PER AUTOMEZZO COMUNALE FIAT STRADA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01392170062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  BAIARDI SAS DI  BERNARDELLI  FAUSTO &amp;  C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392170062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  BAIARDI SAS DI  BERNARDELLI  FAUSTO &amp;  C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X9C11B406A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA ENEL  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1095.59</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>SCADENZE POLIZZE ASSICURATIVE   RCT-ELETTRONICA- INCENDIO-RCT. (PREMI: 406,00-221,00-543,00).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE  ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE  ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 10 DEL  28/7/2017 COMPENSO  RELATIVO ALLA ESECUZIONE INCARICO REALIZZAZIONE  MINIATURE STEMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELISABETTA BUCCI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELISABETTA BUCCI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MARZO - APRILE 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>224.39</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>538.88</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA-UFFICI COMUNALI-MAGAZZINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02616630022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA AEG SPA SOCIETA' FORNITRICE ENERGIA ELETTRICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>491.14</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA PER ELABORAZIONE ED  AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 31/12/2016.</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCIETA'  DMC - SERVIZI -  SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06064860015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'  DMC - SERVIZI -  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA FORNITURA SALE PER IL DISGELO STRADE COMUNALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZELASCHI ROMUALDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZLSRLD41B07B179W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZELASCHI ROMUALDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA FORNITURA BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE. AREA TECNICA MANUTENTIVA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01392170062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  BAIARDI SAS DI  BERNARDELLI  FAUSTO &amp;  C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392170062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA  BAIARDI SAS DI  BERNARDELLI  FAUSTO &amp;  C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  PARTECIPAZIONI MORTUARIE LUTTO FAMIGLIE ROVELLI - RAVIOLO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHRMSM64E28L304M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA ONORANZE FUNEBRI CADIROLA GIOVANNI DI GHIROTTO  MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GHRMSM64E28L304M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA ONORANZE FUNEBRI CADIROLA GIOVANNI DI GHIROTTO  MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURE VARIE PER LA  MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA APPARATO VIDEOSORVEGLIANZA, E CANONE DI MANUTENZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02367920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNITA' GAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02367920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNITA' GAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE  VARIE  PER LA GESTIONE IGIENE URBANA. PERIODI: GENNAIO-GIUGNO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02104100066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02104100066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' 5 VALLI SERVIZI SRL PRESSO ASMT - TORTONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15109.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DEL CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>213.15</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE VARIE FORNITURA  CARBURANTE PULMINO SCUOLABUS. PERIODO  GENNAIO - MAGGIO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>729.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE VARIE PER  BOLLETTA TELEFONICA. PERIODI FEBBRAIO-LUGLIO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A. (TORINO)</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A. (TORINO)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>518.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE VARIE SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO-MARZO-APRILEMAGGIO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DI PALI E SOSTEGNI. GESTIONE PROPRIETA' ENEL-SOLE E PROPRIETA' COMUNE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL  SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL  SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2734.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2734.28</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA-ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4042.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4042.48</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA PER ONORARI PROFESSIONALI QUALE REVISORE DEI CONTI ECONOMICO-FINANZIARIO. SALDO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTMSM61B25E632Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPORTI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA QUALE  COMPENSO REVISORE DEI CONTI. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. (ACCONTO).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRTMSM61B25E632Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPORTI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTMSM61B25E632Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPORTI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA PER AGGIORNAMENTI   FINANZIARIA - CONTO DEL BILANCIO E BILANCIO. ANNO 2016 - SALDO -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06481890157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.RE  INFORMATICA   S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06481890157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.RE  INFORMATICA   S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>949.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>949.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA PER TAGLIO ERBA LUNGO I FOSSI E LE STRADE COMUNALI.  ( SALDO).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANO  EDILE  FOSSATI  GIANLUCA DITTA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01969250065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANO  EDILE  FOSSATI  GIANLUCA DITTA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>389.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>389.02</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2016. PRESAZIONI PROFESSIONALI FUNZIONI INERENTI L'UFFICIO 
TECNICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRNDR73R29L304X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRNDR73R29L304X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCADENZA PREMIO ASSICURATIVO  POLIZZA INCENDIO. POLIZZA N. 99205621. BENI IMMOBILI DEL COMUNE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00104230321</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE  ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00104230321</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE  ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE VARIE  ENEL SOLE - MANUTENZIONE PALI E SOSTEGNI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL  SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL  SOLE - Area Territoriale Torino -SRL Gestione centri Comune su impianti pubblica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1310.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1310.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X9C11B406A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA  FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X9C11B406A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA   N. 004800052185 DEL 14/01/2017  - PERIODO DICEMBRE 2006 - FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1054.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1054.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XD616FEE86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00465330066</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. E-308 DEL 31/12/2016 PER LA  FORNITURA DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS. PERIODO DICEMBRE 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00863390068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.DI. SAS DI RATTI FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>SALDO  FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA  PERIODO NOVEMBRE 2016.  CIG X9C11B406A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA - SPA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA</ragioneSociale>
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      <cig>Z431C7E878</cig>
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        <denominazione>COMUNE DI CERRETO GRUE</denominazione>
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      <oggetto>CONGUAGLIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT . POLIZZA N. 722578802/5. PERIODO DI REGOLAZIONE:  AGOSTO 2016
AGOSTO 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE  ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSICURAZIONE  ASSI.DA - S.A.S. - DI DADAGLIO DOTT. LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>271.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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